Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Número do Empenho: |
0000049/2024 |
Data do Empenho: |
16/02/2024 |
Beneficiário: |
AUTO POSTO SANTA ANA LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.948.877/0001-05 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
REFERENTE COBERTURA DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº. 001/2024. |
Valor do empenho: |
R$ 15.000,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000013/2024 |