Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Número do Pagamento: |
0000475/2018 |
Data do Pagamento: |
12/12/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000357/2018 |
Número do Empenho: |
0000067/2018 |
Beneficiário: |
NATUR NATUREZA TURISMO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
10.977.918/0001-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZDAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2018 DE 20/06/2018, PARA VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA - PERÍODO DE 04/12 À 08/12/2018. |
Valor: |
R$ 6.342,48 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000002/2018 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000003/2018 |
Processo: |
0000045/2018 |