PAGAMENTO 0000372/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Número do Pagamento: 0000372/2024 Data do Pagamento: 30/10/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000270/2024 Número do Empenho: 0000246/2024
Beneficiário: INSS = Instituto Nacional do Seguro Social CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0525-31
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DEVIDA SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.
Valor: R$ 1.472,41
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subtítulo: 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Ação: 2.178 - Remuneração dos Profissionais Servidores da Câmara Municipal de Rio Bananal
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000115/2024