PAGAMENTO 0000371/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Número do Pagamento: 0000371/2024 Data do Pagamento: 25/10/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000269/2024 Número do Empenho: 0000261/2024
Beneficiário: SPORTELLO ITALIA - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.803.449/0001-37
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PASSAGENS AÉREA VITÓRIA X BRASILIA X VITÓRIA, COM PARTIDA DIA 05/11 E RETORNO EM 08/11/2024, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.
Valor: R$ 8.778,52
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000120/2024