PAGAMENTO 0000171/2024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Número do Pagamento: 0000171/2024 Data do Pagamento: 22/05/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000123/2024 Número do Empenho: 0000006/2024
Beneficiário: CLARO S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.432.544/0118-58
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DOS TELEFONES PERTENCENTES A OPERADOREA CLARO, ATÉ O MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.
Valor: R$ 903,86
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - Processo Legislativo
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000001/2024