Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000080/2010 |
Data do Pagamento: |
23/03/2010 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000055/2010 |
Número do Empenho: |
0000014/2010 |
Beneficiário: |
AUTO POSTO SANTA ANA LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.948.877/0001-05 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 0001/2010 DE 04/01/2010. |
Valor: |
R$ 2.323,60 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
00500 - Recursos Próprios |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
333903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000001/2010 |
Processo: |
0000005/2010 |