Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000279/2010 |
Data do Pagamento: |
20/08/2010 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000188/2010 |
Número do Empenho: |
0000085/2010 |
Beneficiário: |
RECAUCHUTADORA COLATINENSE S/A
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.485.143/0005-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55 R16 PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Valor: |
R$ 1.780,00 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
00500 - Recursos Próprios |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
333903039000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000098/2010 |