Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000035/2012 |
Data do Pagamento: |
27/02/2012 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000027/2012 |
Número do Empenho: |
0000035/2012 |
Beneficiário: |
MARITE TURISTMO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.482.185/0001-41 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VITÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA, COM SAÍDA DIA 09/02/2012 E RETORNO DIA 11/02/2012. |
Valor: |
R$ 1.533,77 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1101 - RECURSOS DO TESOURO |
Elemento de Despesa: |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Subtítulo: |
333903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000029/2012 |