Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CAMARA MUNICIPAL |
Número do Pagamento: |
0000324/2012 |
Data do Pagamento: |
30/11/2012 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000228/2012 |
Número do Empenho: |
0000010/2012 |
Beneficiário: |
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
33.530.486/0157-46 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AS CONTAS DOS TELEFONES 3265-1214 E 3265-1475,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012. |
Valor: |
R$ 95,21 |
Tipo de Documento |
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Nº de Documento |
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Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
1101 - RECURSOS DO TESOURO |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
333903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000007/2012 |