Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL |
Número do Pagamento: |
0000461/2022 |
Data do Pagamento: |
22/12/2022 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000338/2022 |
Número do Empenho: |
0000239/2022 |
Beneficiário: |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA DO NORTE LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
20.650.380/0001-17 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NOS TERMO DO CONTRATO ADM. 001/2022. |
Valor: |
R$ 3.716,02 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - Processo Legislativo |
Ação: |
2.001 - Manutenção das Atividades da Ação Legislativa |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000001/2022 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000001/2022 |
Processo: |
0000013/2022 |